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天长市人大常委会办公室2014年预算情况
一、部门主要职能
1、承办人代会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议,以及常委会召开的其他会议的筹备和会务工作,为市人大及其常委会依法行使职权做好服务。
2、负责市人大常委会机关各类公文的处理工作,做好文秘、档案、机要、保密以及办公自动化建设与管理工作。
3、负责对内和对外交往中的有关具体事务。
4、密切与人民群众和人大代表的沟通联系,协助常委会督办代表议案、建议、批评和意见工作。
5、负责机关的人事、工资管理、招商引资和岗位目标管理考核工作。
6、承担常委会机关行政、后勤管理的具体工作,加强制度建设和效能建设,确保常委会机关秩序正常、运行高效、保障有力。
7、安排机关学习、培训,注重学习的方式和实效,着力提高全体人员的政治素质、业务水平和工作能力。
8、负责人大宣传工作。承担常委会各类内刊的编印和网站建设,协调新闻媒体宣传报道我市人大制度建设和人大工作。
9、根据市人大常委会年度工作要点和计划安排,做好常委会履行职责的有关服务工作。
10、办理常委会党组、常委会、主任会议和领导交办的其他工作。
二、部门概况
市人大常委会内设包括市人大办公室在内共有8个正科级机构、1个副科级机构。编制数为27人,其中行政编制21人,行政后勤服务单列编制6人。截至2013年12月,实有在编在职干部职工27人,离休人员3人,退休人员33人,机关借聘用人员3人。合计66人。
三、2014年度主要工作任务
2014年主要工作任务是:以科学发展观为指导,全面落实中央和上级党委、政府对财政经济工作的决策部署,坚持统筹兼顾,紧紧围绕常委会中心工作,突出重点,确保监督、选举和重大事项决定等各项工作的顺利开展。同时,积极应对宏观经济形势变化,牢固树立长期过紧日子的思想,从严从紧,厉行节约,优化支出结构,严控“三公经费”等一般性支出。积极推进预算绩效管理和信息公开,进一步提高预算编制科学化精细化水平。
四、收支预算安排情况
市人大常委会办公室2014年度可支配收入508.07万元,均为预算拨款安排,支出预算508.07万元,收支平衡。其中基本支出412.07万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出96万元,用于完成当年项目的工作任务。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务331.28万元,占65.2%,主要是基本支出含在职人员工资;社会保障和就业支出135.82万元,占26.8%,主要是行政事业单位离退休人员经费支出;医疗卫生支出13万元,占2.6%,主要是缴纳医疗保险等社会保障费;住房保障支出27.97万元,占5.5%,主要是缴纳住房公积金。
附件: 1. 天长市人大常委会办公室公共财政预算收支预算总表下载
2. 天长市人大常委会办公室公共财政预算收入预算表下载
3. 天长市人大常委会办公室公共财政预算支出预算表下载
4. 天长市人大常委会办公室公共财政预算财政拨款支出预算表下载
5.天长市人大常委会办公室政府性基金预算收支预算表下载