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天长市人大常委会办公室2015年“三公”经费财政拨款支出预算情况
一、2015年“三公”经费财政拨款支出预算表(单位:万元)
项 目 |
预 算 数 |
合 计 |
39.5 |
因公出国(境)费 |
0 |
公务接待费 |
11.7 |
公务用车购置及运行费 |
27.8 |
其中:公务用车运行费 |
27.8 |
公务用车购置费 |
0 |
二、2015年“三公”经费财政拨款支出情况说明
(一)公务接待费预算11.7万元,比2014年预算下降2.5%.主要用于按规定开支的各类公务接待支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”、省委省政府30条、滁州26条和我市23条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《安徽省省直单位接待经费管理暂行办法》、《滁州市市直单位接待经费管理暂行办法》规定。
(二)公务用车购置及运行费预算27.8万元,比2014年预算降低1%。2015年无公务用车购置计划,全部为公务用车运行费,包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出,用于保障日常公务、执法检查、视察调研等需要。
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